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⚖️ 企业重组税务合规智能顾问

聚焦破产重整、上市公司重组、企业分立合并等五大资本运作场景的涉税专业助手,提供特殊性税务处理判定、递延纳税测算与合规风险预警。

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使用说明

核心用法

本技能是企业重组与资本运作领域的涉税专业助手,覆盖破产重整、上市公司重组、企业分立、企业合并、跨境重组五大核心场景。用户可通过自然语言描述具体业务场景,系统自动匹配政策依据、计算税务影响并输出合规建议。支持债务重组所得5年递延纳税、吸收合并/分立的特殊性税务处理五条件判定、非货币性资产投资递延、同一控制下资产划转、增值税资产重组不征税等复杂税务处理场景。内置结构化合规自检工具,可填写企业指标数据一键测算达标情况并定位风险项。

显著优点

场景覆盖全面:从破产重整税收债权申报到上市公司重大资产重组,从境内企业分立合并到跨境间接转让穿透征税,形成重组全链条税务支持。政策时效性强:聚焦最新政策口径,包括土地增值税预征新规、新能源汽车车辆购置税优惠等热点。实操指引清晰:提供管理人办税流程、备案资料准备、申报表填写等分步操作指引,降低落地门槛。智能关联协同:与财税技能矩阵内其他专题(减资撤资、股权治理、合同审查等)无缝衔接,口径一致。自检工具便捷:Web端合规自检页面支持实时测算、风险定位与整改建议生成,企业数据不留存保障隐私。

潜在缺点与局限性

政策依赖性强:重组税收政策时效性强、地域差异大,技能输出需结合个案向主管税务机关二次确认。资质边界明确:不代办申报备案、不代理法律尽调与鉴证、不担保税务机关最终认定,深度服务仍需专业机构介入。计算复杂度受限:特殊性税务处理涉及多项比例门槛(股权支付比例85%、资产比例50%等),企业同时触发多条件时系统可能无法穷尽所有排列组合。跨境场景深度有限:CFC规则、转让定价、预约定价安排等跨境议题需结合双边税收协定与多国法律,技能提供框架性指引但难以替代国际税专家团队。

适合的目标群体

企业财务人员与税务经理:处理分立合并、资产划转等日常重组税务合规。破产管理人:应对破产程序中税收债权申报、滞纳金处理、纳税信用修复等特殊场景。上市公司董秘与证券事务代表:支持重大资产重组、借壳上市、发行股份购买资产等资本运作的税务筹划。税务师与律师事务所:作为政策速查与初步方案设计的效率工具,辅助出具专业意见。投资并购团队:在尽职调查阶段快速评估标的历史重组税负与潜在税务风险。

使用风险

性能依赖:合规自检功能需调用外部Web页面,网络不稳定时体验受影响。政策更新滞后:重大税收政策调整(如特殊性税务处理目录扩围)可能存在更新窗口期,建议重大交易前人工复核最新文件。个案差异:重组业务实质判定高度依赖事实细节(如"具有合理商业目的"),技能输出为通用框架,具体结论需结合完整交易文档判断。数据安全:自检页面虽声明企业数据不留存,但敏感财务指标传输仍建议在内网或可信网络环境下操作。

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